送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-02-04 15:31

退货且发票已认(就刚才我问的问题里的)

july 追问

2016-02-04 15:40

老师,您的第一个分录我觉得应该是——借:应付账款—A公司   贷:原材料    贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
不知道我有没有理解错

邹老师 解答

2016-02-04 15:29

请问是什么原因造成的进项税额转出

邹老师 解答

2016-02-04 15:33

借;原材料等科目    贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借;应交税费-应交增值税(进项税额转出)    贷;应交税费-未交增值税

邹老师 解答

2016-02-04 15:41

是的,不好意思,没有仔细检查

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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,有余额是正常的
2016-07-02 15:34:25
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
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