送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-06-04 16:51

你好!计入其他应付款

粗暴的戒指 追问

2019-06-04 16:56

借方是什么

耿老师 解答

2019-06-04 16:56

你好!计入你们的相关费用

粗暴的戒指 追问

2019-06-04 16:57

收到5月,6月,7月物业管理费发票,会计分录借方和贷方是什么科目

粗暴的戒指 追问

2019-06-04 16:59

6月和7月还没到没办法计入费用

耿老师 解答

2019-06-04 16:59

你好!借:相关费用(物业费哈上的部门来划分)贷:其他应付款

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相关问题讨论
你好!计入其他应付款
2019-06-04 16:51:55
你好 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
2019-04-15 14:37:50
你好,11月份的物业费?10月份付款吗
2019-11-02 18:10:07
10月 做 借 预付账款/其他应收款 9000 贷 银行存款/库存现金 9000 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 (备注发票见11月凭证或者复印发票做附件) 11月收到发票 11月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 12月 复印11月发票 12月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
2016-11-04 20:14:32
先支付,票没到计入预付账款。借预付账款,贷银行存款 被退回同样的分录,但是金额用负数。收到发票,借预付账款,进项贷银行存款。 分摊物业费,借管理费用贷预付账款
2018-12-21 20:02:31
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