10月份支付10-12月物业费9000,未收到发票。11月份收到物业发票。请问付款时,收到票时,以及摊销时如何做会计分录
咔嚓~小坚果
于2016-11-04 19:58 发布 1035次浏览
- 送心意
会计学堂陈老师
职称: 中级会计
2016-11-04 20:14
10月 做 借 预付账款/其他应收款 9000
贷 银行存款/库存现金 9000
借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 (备注发票见11月凭证或者复印发票做附件)
11月收到发票
11月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
12月 复印11月发票 12月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
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你好,11月份的物业费?10月份付款吗
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10月 做 借 预付账款/其他应收款 9000
贷 银行存款/库存现金 9000
借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 (备注发票见11月凭证或者复印发票做附件)
11月收到发票
11月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
12月 复印11月发票 12月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
2016-11-04 20:14:32
先支付,票没到计入预付账款。借预付账款,贷银行存款
被退回同样的分录,但是金额用负数。收到发票,借预付账款,进项贷银行存款。
分摊物业费,借管理费用贷预付账款
2018-12-21 20:02:31
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