2019年5月份开具的一张专票税率开错了,本来是13%,有一项开成3%(见图1),6月份联系购货方开了红字信息表,我按照红字信息表开了红字发票,并把正确的发票开给对方了,那么我6月份申报5月份的增值税怎么申报,坐等解答!
莳桦
于2019-06-04 17:14 发布 824次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,填写的时候,填入13税率里面,税额手动填写
2019-06-04 17:19:27
正常的需要按错误的来申报,但是如果没有简易备案你在3%哪里填写不上去,你可以试下
3%的税额不变,填写的在13%里面,销售额根据税率算下
2019-06-04 12:36:35
你好,这个不是转出
而是按取得的进项正数金额减去负数金额填写在进项税额栏次
2017-07-03 09:04:11
你好 ;你已经开了。 就要把发票 红冲了。 在重新开正确的信息去 开红字发票才行的
2022-06-10 13:40:45
对方已经开了红字信息,不用寄回原票,你们要把红字发票寄给对方冲账
2023-05-12 10:04:41
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