出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

2019年4月1日起16个点的税率调整到13个点。公司在4月份还是开具了16个点的发票。且就在4月进行了申报并缴纳了增值税5000 后面又根据政策将16个点的补到3月份申报抵现之后有补交了1000。现在4月的留抵多出1000。这时怎么做调整分录
答: 没明白你的意思。 首先是你在4月无票申报,交了16的税。你后面补交1000是什么意思
2019年4月1日起16个点的税率调整到13个点。公司在4月份还是开具了16个点的发票。且就在4月进行了申报并缴纳了增值税5000 后面又根据政策将16个点的补到3月份申报抵现之后有补交了1000。现在4月的留抵多出1000。这时怎么做调整分录
答: 三月份做无票收入,借银存贷主营业务收入,销项 四月份借应交税费-未交增值税 贷银存 四月份借银存贷主营业务收入销项 借银存负数贷主营业务收入负数销项负数 借转出未交增值1000 贷未交增值税1000 五月份借未交贷银存1000 多交了1000,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,小规模纳税人申报增值税,税率一部分是3,一部分是1,开增值税普通发票,申报表怎么填??
答: 不需要交税的,不含税销售额第十栏填写。

