送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-05 09:58

没明白你的意思。
首先是你在4月无票申报,交了16的税。你后面补交1000是什么意思

逢考必过HH 追问

2019-06-05 10:05

就是16个点的补到3月份的未开票申报里面。但是3月和4月的留抵不一样。所以导致需要补交1000元的增值税。4月减掉16个点的之后留抵增加了1000元

陈诗晗老师 解答

2019-06-05 10:14

你当时补交的直接是减少了你的未交增值税。现在这个计算出来你当期的增值税是少了1000的未交增值税。这不影响你总的。现在你要调账是什么意思

逢考必过HH 追问

2019-06-05 11:24

我的意思是说我之前做的账都是正常的。四月份计提的增值税为5000 留抵为0 但是5月份实际缴了6000。留底为1000。在不调整4月账务的情况下。在五月怎么做会计分录。

陈诗晗老师 解答

2019-06-05 11:28

你多交的是你之前少计提了。
你补提出来 
借:营业收入
贷:应交税费

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相关问题讨论
没明白你的意思。 首先是你在4月无票申报,交了16的税。你后面补交1000是什么意思
2019-06-05 09:58:02
三月份做无票收入,借银存贷主营业务收入,销项 四月份借应交税费-未交增值税 贷银存 四月份借银存贷主营业务收入销项 借银存负数贷主营业务收入负数销项负数 借转出未交增值1000 贷未交增值税1000 五月份借未交贷银存1000 多交了1000,
2019-06-05 09:34:12
同学你好,根据报关单上的金额换算成人民币,发票金额=换算人民币,按内贸征税。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 和内销销售一起合计申报。
2021-02-19 17:10:08
不需要交税的,不含税销售额第十栏填写。
2020-04-17 16:14:33
您好 附表一发票填开栏次根据开具的发票正常填写 未开票栏次填写负数 做一份上月相同的红字分录 然后根据蓝字发票再做一份蓝字分录
2019-10-17 07:22:44
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