送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-05 10:26

你好
借:其他应付款
管理费用
贷:银行存款8768.08
管理费用-工伤55.86

小石 追问

2019-06-05 11:12

那社保待抵账户收退款需要做账吗?

月月老师 解答

2019-06-05 11:14

你好,不需要做账了。就相当于多交了工伤保险,后面慢慢抵减。

小石 追问

2019-06-05 11:16

请问为什么是借其他应付款

月月老师 解答

2019-06-05 11:23

你好,其他应付款部分是个人的社保部分,也可以是其他应收款,看你计提的时候计入的哪个科目。

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