老师,我们本月社保应该扣费8826.74元,但是社保有退工伤险500到公司社保待抵账户,本月抵扣工伤险55.86,社保实际扣款8768.08元,请问该涉及待抵社保该如何做账?
小石
于2019-06-05 10:00 发布 985次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-05 10:26
你好
借:其他应付款
管理费用
贷:银行存款8768.08
管理费用-工伤55.86
相关问题讨论

你好
借:其他应付款
管理费用
贷:银行存款8768.08
管理费用-工伤55.86
2019-06-05 10:26:12

把退回来的那一部分金额,借,其他应付款~社保,贷,管理费用~社保,其他应付款~社保个人部分,等到你这个月交社保的时候,平其他应付款~社保
2019-04-01 10:55:26

你好 到账的 冲你的费用即可
2019-02-15 10:11:17

你好,这个问题,就是按照实际缴纳的8762.08社保进成本即可。
2019-06-11 11:20:42

不一定的,得看比例
你给看下算法,按这个就行,都可以税前扣除
2019-09-14 03:15:59
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