- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-08-12 09:43
是的,应该交126,是转多了。
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你好!应该交多少?你们转多了?
2016-08-12 09:20:08
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借:应付职工薪酬等--社保(剔除原有余额后的金额)
贷:银行存款
2020-04-07 12:06:06
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1财记 借 银行存款 贷 零余额 预记 借 资金结存—货币资金 贷 资金结存—零余额
2财记 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 预记 借 行政支出 贷 资金结存—货币资金
2019-12-27 16:00:33
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查出具体对不上的原因,再进行账务调整
2017-09-10 11:43:36
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你好,同学。
这部分可以放其他应收款处理。后面使用时减少其他应收款处理就可以了的
2020-06-01 11:31:11
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晓海老师 解答
2016-08-12 09:20
晓海老师 解答
2016-08-12 10:07