老师,请问,我公司是以租代购的汽车行业,公司一开始成立的时候,老板拿了钱出来付新买的车辆购置税1万,借:汽车费用-购置税1万,(做内帐,这个科目是属于成本类的,是自己更改的)贷:其他应付款-老板1万,这比款到现在都还没有给回老板,现在帐做到年底了,这个分录需要结转成本吗?还是一直挂着啊,我做内帐,每个都把成本全部结转的了
Double No
于2019-06-05 15:18 发布 712次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,做内帐一直挂着可以的,等到有钱了再还给老板可以的
2019-06-05 15:23:35
是的也计入其他应付款吧
2017-04-14 16:44:42
借:其他应付款 贷:其他应收款
2017-03-10 12:55:33
你好,你的购置税和车一块做固定资产
借固定资产
应交税费应交增值税进项
贷银行存款,
长期应付款,
然后你们每个月还老板的话,借长期应付款财务费用贷银行存款
保险的单独做企业管理费用,保险费贷银行存款。
2022-01-24 09:07:25
你好,发票是谁开学员开具的
2019-02-27 14:10:19
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