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海之吻
于2019-06-05 15:37 发布 2046次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-06-05 15:37
你好借原材料等 贷应付账款-应付暂估
海之吻 追问
2019-06-05 15:44
后期发票收到,且付款了呢?
老江老师 解答
2019-06-05 15:46
借原材料 负数贷应付账款-应付暂估 负数然后根据发票,编制分录
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老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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海之吻 追问
2019-06-05 15:44
老江老师 解答
2019-06-05 15:46