送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-06-05 15:37

你好
借原材料等 
  贷应付账款-应付暂估

海之吻 追问

2019-06-05 15:44

后期发票收到,且付款了呢?

老江老师 解答

2019-06-05 15:46

借原材料   负数
贷应付账款-应付暂估 负数
然后根据发票,编制分录

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