送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-15 11:40

是我们预付给别人,发票没有收到,好几年了,会计分录怎么做,根据不同原因,可以做到什么科目

浮水新月 追问

2017-03-15 13:40

那时修缮厂房,工程款,工程肯定已经完工,什么原因尾款没付,所以对方不开票,还有预付是由于上新财务系统原因重复立了预付,但钱实际没付,冲掉要冲什么科目

宋生老师 解答

2017-03-15 09:14

您好!你用收据入账就行了啊。没有发票汇算清缴调整。

宋生老师 解答

2017-03-15 11:54

您好!你没有收到发票,有没有收到货之类的呢?

宋生老师 解答

2017-03-15 13:42

您好!重复了预付,就红字冲减就可以了。 
不开发票这个可以用收据入账,只是汇算清缴要调整。

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