送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-05 16:22

你好   借预付账款贷银行存款  借管理费用-租赁费等贷预付账款

追问

2019-06-05 16:27

400万 要一次入费用吗?不能计入待摊费用吗

meizi老师 解答

2019-06-05 16:29

你好  是在分摊啊  你计入预付账款 按年分摊 你这个是付的一年的费用 走预付款体现 分摊就行    这个就是按月分摊的分录:借管理费用-租赁费等贷预付账款

追问

2019-06-05 17:14

收到的是专票,400万一次性收到发票了怎么做账呢

meizi老师 解答

2019-06-05 17:23

借预付账款  应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 借管理费用-租赁费等贷预付账款

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你好,付房租时挂借其他应付款,贷银行存款,收到发票时,借长期待摊费用-房租,贷其他应付款,每个月分摊房租时借管理费用-房租,贷长期待摊费用-房租
2022-06-08 14:22:15
你好,这个钱支付了吗?
2020-06-19 16:50:26
去税局办理注销吗,没有就继续做账上,
2020-03-09 15:40:15
你好,19年的计入当年费用,18.16年的通过以前年度损益调整科目核算 借;管理费用等科目,以前年度损益调整,贷;银行存款等科目
2019-08-01 14:21:40
一、政策依据 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号 )。《中华人民共和国企业所得税法》(主席令2007年第63号)。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)。开具发票时候做借:银行存款 贷:预收账款 应交税金-应交增值税(销项税额)按月分摊收入时候做 借:预收账款 贷:营业收入
2019-04-10 14:26:08
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