送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-06-05 17:19

你好,是需要计提一下的。

未来不是梦2 追问

2019-06-05 17:30

以前年度没有计提需要补计提吗?

耿老师 解答

2019-06-05 17:31

之前的不要再做调整。

未来不是梦2 追问

2019-06-05 17:31

那工资呢。以前也没有计提。现在要怎么处理。

耿老师 解答

2019-06-05 17:32

你好。尽量不要在调整了。

未来不是梦2 追问

2019-06-05 19:44

那一直就这样直接发放吗,不计提吗。

耿老师 解答

2019-06-05 20:41

你好!只是之前的不在调整

未来不是梦2 追问

2019-06-05 21:00

那从现在开始计提吗?

未来不是梦2 追问

2019-06-05 21:02

比如这个月是发放上个月的工资。这个月的工资应该是上个月计提的,但是上个月没有计提。要是现在开始计提该怎么做分录?

耿老师 解答

2019-06-05 21:36

你好!可以在这个月补提

未来不是梦2 追问

2019-06-05 21:45

先做一笔借管理费用,贷应付职工薪酬_上个月工资。发放,借应付职工薪酬,贷银行存款等。再做一笔计提下个月的,借管理费用,贷应付职工薪酬。

耿老师 解答

2019-06-05 22:40

你好!是的,这个月补提以后就正确了

未来不是梦2 追问

2019-06-05 22:43

也就是以前的都不用补了。只把上个月的补提就行了。

耿老师 解答

2019-06-05 22:44

你好!是的,这样处理就可以

上传图片  
相关问题讨论
你好 计提,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,其他应收款(个人负担部分),  贷:银行存款
2021-11-17 15:04:21
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
2023-05-03 11:30:32
你好,计提时,借管理费用--社保费,贷应付职工薪酬--社保费,缴交时,借应付职工薪酬--社保费,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2020-07-04 16:33:04
你好,这个一般是计算好的,都是一致的,你得会算社保才行
2019-12-06 09:30:01
你好 计提社保时: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社保(公司承担) 缴纳社保时: 借:应付职工薪酬——社保(公司承担) 其他应付款——社保(个人承担) 贷:银行存款
2019-04-06 14:11:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...