- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是的,是这样处理
5月份,借;预付账款,贷;银行存款
6月份,借;库存商品等科目,应交税费(进项税额),贷;预付账款
2019-06-05 20:28:09
不用
2015-12-12 11:49:13
你好!发票没到,你干嘛把预付转入在建工程?一般是预付工程款的时候,借:预付账款 贷:银行存款 ,然后到票了再借:在建工程 借:进项税 贷:预付账款。
2020-08-03 13:48:38
你好,如果现在收到发票是行的
2020-04-16 15:40:20
你好
支前预付账款,借;预付账款,贷;银行存款
后收到进项发票,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款
2019-09-06 10:52:44
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