送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-06 10:38

您好
福利费是要通过应付职工薪酬体现
借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:银行存款

超帅的柚子 追问

2019-06-06 10:41

如果当月发生多比,可不可以月末做一次性结转

bamboo老师 解答

2019-06-06 10:44

当月发生多比,可以月末做一次性结转

超帅的柚子 追问

2019-06-06 10:46

记账时: 每笔都先做 借管理费用-福利费 贷银行存款;月末 借应付职工薪酬-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
这样子是没问题的是吗

bamboo老师 解答

2019-06-06 10:48

不是的 可以先做这笔分录 
借:应付职工薪酬——福利费
贷:银行存款
然后月末写我写的第一笔分录

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