老师:我们公司是服务型企业享受增值税加计扣除10%的政策。上个月销项税额是20031.83,进项税额是2614.46,加计扣除261.45,实际缴纳增值税17155.92(20031.83-2614.46-261.45),这个月收到银行回单后分录金额怎么做?
桅子
于2019-06-06 14:54 发布 1314次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-06 14:59
借应交税费-增指数加计扣除
贷其他收益261.45
借未交增值税
贷应交税费-增值税加计扣除261.45
银存17155.92
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借应交税费-增指数加计扣除
贷其他收益261.45
借未交增值税
贷应交税费-增值税加计扣除261.45
银存17155.92
2019-06-06 14:59:41
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你好,问题能否描述更清晰些,单从字面看,本月增值税就是销项减去进项等于4100,和借方余额还有缴纳时没关系的。
2021-10-10 23:04:38
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你好,本月尚未缴纳的增值税=5100—(1700—51)—1000
2022-04-02 10:37:43
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增值税本月尚未缴纳的金额=进项税额1700-转出51-销项税5100+银行存款1000=700元。
2023-03-20 19:09:49
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你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
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