- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-06-06 15:21
您是直接在5月份开了负数发票吗?当月开错是直接作废的。
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你好,负数的需要做负数收入处理的
2017-08-04 09:11:01
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您是直接在5月份开了负数发票吗?当月开错是直接作废的。
2019-06-06 15:21:43
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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-04-12 14:20:50
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借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出 ,蓝字做借库存商品 进项税额 贷应付账款
2020-04-06 17:02:13
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需要做的
做一个负数,然后一个正数
2019-12-16 12:01:50
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