我这边想请教下,报表里面的往来科目需要重分类,然后我现在不明天报表里面的数据如何去财务软件上面的数据。我之前按公式计算了下,还是不对
A会计学堂朱老师
于2019-06-06 15:19 发布 1048次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-06-06 15:30
您好,应该是根据各明细的余额来计算的,比如您应收-A是借方余额100,应收-B 是贷方余额500,那应收账款就是100,预收账款500
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您好,内部往来一般是其他应收款和其他应付款。
2019-12-10 22:32:05
您好,应该是根据各明细的余额来计算的,比如您应收-A是借方余额100,应收-B 是贷方余额500,那应收账款就是100,预收账款500
2019-06-06 15:30:13
你好,具体的是哪一个科目?
2022-02-09 10:48:54
你好。一般前期怕出错,会同步计一段时间。后面操作没有问题了。就不用计了
2019-03-29 16:47:54
这是老板的问题:如果用财务软件,是不是也只能看出哪些没付的大账?
2018-08-20 21:01:54
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A会计学堂朱老师 追问
2019-06-06 16:49
文老师 解答
2019-06-06 16:50