老师,新年好。2024年12月份的一张货拉拉运费专票1 问
你好,可以的,操作没问题 答
老师好,请问,一般纳税人,是不是每个月底如果本年利 问
可年末再转到未分配利润 答
我公司对境外企业提供的技术服务收取的费用,属于 问
提供的境外服务的话,属于 答
老师,独资企业的汇算清缴怎么申报 问
你好,你是核定交企业所得税的还是交个人所得税的企业? 答
一般企业汇算清缴需要填哪几张表 问
就是我选的这几个表 答

老师,想问下,计提费用的时候需要做一次账,那支付费用的时候记一次账,这个凭证是不是要放在一起装订?还是分开装订也可以?
答: 你好,比如收到发票 借:管理费用 贷:应付账款 下个月支付部分金额 借:应付账款 贷:银行存款 不需要装订一起的。
老师,去年的一个计提费用凭证做错了,冲销更正吗?
答: 你这个只是冲掉么,那就做借其他应付款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷未分配利润
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
在2018年的6月至12月计提费用了,然后在2019年1月份才付款,那么收到的发票附在付款的凭证还是计提的每个月呢?而且开票的日期是2019年的
答: 你之前实际费用在2018年吗?那就到时发票和你之前入账没有差额可以直接贴后面有差额就冲回之前按发票入账就可以。

