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喜气杨洋
于2019-06-10 16:12 发布 882次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-10 16:23
你好 4月没发票的时候 根据销售单、入库单、付款单等做暂估入库 然后5月发票回来冲暂估分录 再按发票入库入账
喜气杨洋 追问
2019-06-10 16:29
老师!,分录这么做
meizi老师 解答
2019-06-10 16:34
你好 借原材料 -暂估入库贷银行存款 代开发票回来 冲在暂估 借原材料 -暂估入库负数贷银行存款 负数 在做一笔:借原材料 贷银行存款 有一个情况是如果你4月入账确定5月能开票给你的话 你就4月不做暂估 直接做原材料里面 然后收到发票直接把发票附凭证后面就行
2019-06-10 16:46
4月入库的,确定5月就都按入库金额开回来了,那我可以把5月份开回来的发票拿到4月入账吗?
2019-06-10 16:48
你好 是的 把发票附4月凭证后面 没有差异嘛
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-06-10 16:29
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2019-06-10 16:34
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2019-06-10 16:48