送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-10 16:23

你好 4月没发票的时候 根据销售单、入库单、付款单等做暂估入库 然后5月发票回来冲暂估分录 再按发票入库入账

喜气杨洋 追问

2019-06-10 16:29

老师!,分录这么做

meizi老师 解答

2019-06-10 16:34

你好  借原材料 -暂估入库贷银行存款    代开发票回来 冲在暂估  借原材料 -暂估入库负数贷银行存款 负数   在做一笔:借原材料 贷银行存款    有一个情况是如果你4月入账确定5月能开票给你的话 你就4月不做暂估 直接做原材料里面 然后收到发票直接把发票附凭证后面就行

喜气杨洋 追问

2019-06-10 16:46

4月入库的,确定5月就都按入库金额开回来了,那我可以把5月份开回来的发票拿到4月入账吗?

meizi老师 解答

2019-06-10 16:48

你好  是的  把发票附4月凭证后面  没有差异嘛

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