老师,我们公司17年有暂估一笔费用,分录是借:管理费用10 贷:应付账款10 这个月才发现该比费用实际未发生,现在要账务处理怎么操作?
喵喵
于2019-06-11 05:23 发布 822次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2019-06-11 05:50
冲销掉。借以前年度损益调整-10
贷应付账款-10
借以前年度损益调整10
贷利润分配未分配利润10
相关问题讨论

冲销掉。借以前年度损益调整-10
贷应付账款-10
借以前年度损益调整10
贷利润分配未分配利润10
2019-06-11 05:50:18

支付的费用没有收到发票,你看下原始凭证呢
2019-03-26 17:04:39

支付的款没有发票吧
2019-03-26 17:04:17

你好,请补充完整你的问题
2019-03-26 17:06:38

你好 你实际发生的 是3000还是10000
2020-05-19 17:20:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
喵喵 追问
2019-06-11 09:39
马老师 解答
2019-06-11 09:43
喵喵 追问
2019-06-11 10:04
马老师 解答
2019-06-11 10:05