送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-11 10:42

你好   借应付职工薪酬 贷其他应收款-伙食费等  银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-11 10:43

扣款这个分录怎么做?

meizi老师 解答

2019-06-11 10:51

你好  你支付的时候做其他应收款-伙食费  你发放工资的时候在贷方冲其他应收款 扣除伙食费即可

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相关问题讨论
你好 借应付职工薪酬 贷其他应收款-伙食费等 银行存款
2019-06-11 10:42:07
,后再收回 这个咋收回,工资表上扣还是这个单独叫员工交钱?
2020-10-15 20:12:52
你好,计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-伙食费 其他应收款-社保、公积金 现金
2016-06-15 17:58:50
你好,借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
2019-11-15 21:49:21
这里有两个分录需要做。首先,如果是扣员工的伙食费,你需要做一笔从财务账户中减少应付职工薪酬的分录,同时,你也需要做一个从财务账户中增加应收账款的分录。这样就能够将伙食费支付纳入财务核算中了。
2023-03-24 11:23:47
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