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秒冰
于2019-06-11 11:16 发布 1052次浏览
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-11 11:16
你好,不用的,年底结平就行。
秒冰 追问
2019-06-11 11:18
年末我要怎么结平?
月月老师 解答
2019-06-11 11:21
你好借:应交税金-增值税(转出未交增值税)贷:应交税金-增值税(减免税额)不管是减免的,进项、销项都需要结平。
2019-06-11 11:42
好的,明白了,谢谢老师。
2019-06-11 11:43
不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
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月月老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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秒冰 追问
2019-06-11 11:18
月月老师 解答
2019-06-11 11:21
秒冰 追问
2019-06-11 11:42
月月老师 解答
2019-06-11 11:43