老师,你好!我3月份做了一笔收入按16交的税,没有开票,5月份开了票,按13开的票,我把3月份做的哪张凭证红冲了重新按票13做了收入,这个月报税的时候附表一里面的收入和账上收入对应了,但是销项税额和账上的不对应,我想请问老师,我能不能把那张票按原来的收入做,16和13之间的差额能不能入什么科目
痛而不言
于2019-06-11 12:29 发布 705次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
你按16交的税,你做账的时候就按16计提税啊。
2019-06-11 12:31:53
您好,您的待转销项税是什么情况下形成的,是因为分期确认收入的吗
2020-06-05 22:21:48
你好!
可以做调整分录
借:应交税费-应交增值税(销项税额递减)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-10-31 17:02:10
你好,这个并不是一个科目了。
2021-11-30 10:20:08
最好是写全乎一点,其实这样也可以
2019-12-11 17:07:09
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