家门你好,480元的抵减税,当期因为没有应纳税额,所以只在附表:”税额抵减情况表“只需在登记本期发生,期末余额480,,等下个季度有应纳税额,(大于480)再在另一张附表:“增值税减免税申报明细表”填写本期减免额是不?。。那第一张附表上的:本期抵减“金额还填不呢
缓慢的大米
于2019-06-11 13:58 发布 951次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
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您好,第一张附表半期抵减金额不填
2019-06-11 14:04:36

在附表四那里本期扣除填480元,主表16行(小规模),一般纳税人23行填480元。减免税表填480元。
2019-06-11 14:01:15

你好,当期减免了就需要填写
2017-07-07 10:39:36

1,是的,全额抵扣,这个发票是不需要认证的
2,是 的
3,会自动在主表的减免税额显示的
2017-12-14 21:52:50

你好,没有交税不用填
2016-11-20 11:46:48
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