运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额,红冲 问
多余部分,可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的,现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁,为何不能开租赁发票 ? 答
公司是做医疗设备的,现在有台设备是投放的,请教下 问
意思是免费给医院使用,但耗材要从公司购买 ? 答
老师,超市购买福利和办公大厦房租,电子发票(普通发 问
同学,你好 普通发票,全额入费用,不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费,这个申报增值税 问
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 答

老师你好,480元的抵减税,当期因为没有应纳税额,所以只在附表:”税额抵减情况表“只需在登记本期发生,期末余额480,,等下个季度有应纳税额,(大于480)再在另一张附表:“增值税减免税申报明细表”填写本期减免额是不?。。那第一张附表上的:本期抵减“金额还填不呢?
答: 您好,第一张附表半期抵减金额不填
家门你好,480元的抵减税,当期因为没有应纳税额,所以只在附表:”税额抵减情况表“只需在登记本期发生,期末余额480,,等下个季度有应纳税额,(大于480)再在另一张附表:“增值税减免税申报明细表”填写本期减免额是不?。。那第一张附表上的:本期抵减“金额还填不呢
答: 在附表四那里本期扣除填480元,主表16行(小规模),一般纳税人23行填480元。减免税表填480元。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1、金税盘490及维修费330共820元,全额抵扣,不需要认证吗? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--税额抵减情况表(增值税税空系统专用设备费及技术维修费),是不是同时还要在填代码的附表”增值税减免税申报明细表“再填一次, 3、如果这张表都填了会自动生成在主表吗?还是820元要手工填到主表?
答: 1,是的,全额抵扣,这个发票是不需要认证的 2,是 的 3,会自动在主表的减免税额显示的
老师,我们六月份税控盘维护费840元,抵减增值税的,我是不是在增值税附表四税额抵减情况表,和增值税减免税申报明细表上面都要把840元填上去,
我的税控设备及服务费上期申报后没有使用。本期使用了部分已填写了增值税减免税申报明细表和附列四税额抵减情况表,请问主表23栏为什么没有自动带出数据来?
你好,我今年2月份交了金税盘服务年费,可以免税,但在申报增值税时只填了附表四(税额抵减情况表),没有填写增值税减免税申报明细表,现在无法减免怎么处理?

