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杨宇玲10525693
于2019-06-11 14:16 发布 936次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-11 14:17
要怎么记账呢
bamboo老师 解答
2019-06-11 14:18
您好缴纳的时候借:其他应付款 230000贷:银行存款 230000收到发票的时候借:待摊费用 230000贷:其他应付款 230000分摊的时候借:管理费用 76666.67贷:待摊费用 230000/3=76666.67在待摊费用栏次显示
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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bamboo老师 解答
2019-06-11 14:18