送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-11 14:17

要怎么记账呢

bamboo老师 解答

2019-06-11 14:18

您好
缴纳的时候
借:其他应付款  230000
贷:银行存款  230000
收到发票的时候
借:待摊费用 230000
贷:其他应付款  230000
分摊的时候
借:管理费用  76666.67
贷:待摊费用  230000/3=76666.67
在待摊费用栏次显示

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要怎么记账呢
2019-06-11 14:17:29
您好,精确一点话,平均按天来算比较合理
2019-05-14 21:15:59
可以按月进行分摊的
2020-06-05 15:53:52
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