送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-30 23:49

收到发票借管理费用负数贷预付负数
借管理费用贷预付
现在不用待摊费用了

tina 追问

2020-07-31 05:04

你的意思是现在不能用待摊费用这个科目了?

tina 追问

2020-07-31 05:09

我觉得收到发票后把预付账款转到待摊费用这个科目归集,再每个月分摊到管理费用更合适,这样做,我收到发票的会计分录也有了

郭老师 解答

2020-07-31 06:12

是的
待摊科目已经取消了
用预付代替

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