送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-30 23:49

收到发票借管理费用负数贷预付负数
借管理费用贷预付
现在不用待摊费用了

tina 追问

2020-07-31 05:04

你的意思是现在不能用待摊费用这个科目了?

tina 追问

2020-07-31 05:09

我觉得收到发票后把预付账款转到待摊费用这个科目归集,再每个月分摊到管理费用更合适,这样做,我收到发票的会计分录也有了

郭老师 解答

2020-07-31 06:12

是的
待摊科目已经取消了
用预付代替

上传图片  
相关问题讨论
您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
你好 最后一个分录金额是1000 还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
您好!后面的方法更好一点。
2016-04-07 10:49:13
是的,你的账务处理是对的
2018-09-27 10:26:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...