送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-06-11 14:53

借:应交税费—应交增值税  贷:营业外收入

孝顺的红牛 追问

2019-06-11 14:58

我是民办非的俱乐部组织,教练的工资做成本,购了一台冰箱,分录咋做呢?谢谢老师

辜老师 解答

2019-06-11 15:05

冰箱是员工用的吗

上传图片  
相关问题讨论
我们是季报,计提4-6月增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ,这样子对吗
2018-10-12 16:00:51
是的,收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-10-07 09:34:58
您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)500   贷:应交税费——未交增值税 500
2017-03-17 14:41:47
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
是的,是这样账务处理的
2022-03-26 15:32:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...