收到增值税专用发票,当月没有认证进项发票,税额1410元,做会计分录时,借:应交税费—应交增值税—代抵扣增值税进项 1410,请问老师分录金额是写1410还是—1410 ?
激情的白羊
于2019-06-12 06:53 发布 1945次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
是的。都用这个会计科目
2018-10-25 08:40:42
你好,是的,进项税额可以抵扣。
2019-05-11 11:21:24
你好,之前有预付款在先吗
2017-05-18 11:46:58
你好,与认证有关系如果不认证月底要做进项税转出。
2016-10-28 21:46:26
你好,还是计入进项税额明细核算啊
2017-07-26 08:50:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息