是筹建期的行业,增值税是0申报,那么月底关账时已认证的增值税专用发票怎么处理,平常是入应交税费-应交增值税-进项税额,月底会计分录怎么做呢?
乐乐
于2017-07-26 08:49 发布 1028次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-26 08:50
你好,还是计入进项税额明细核算啊
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是的。都用这个会计科目
2018-10-25 08:40:42
同学你好
既然他确认了进项税额,那么肯定是一般纳税人,小规模纳税人是没有进项税额可以抵扣的。
2021-12-15 19:48:41
借库存商品,应交税费-待认证1410,贷银存
2019-06-12 06:55:26
你好,还是计入进项税额明细核算啊
2017-07-26 08:50:45
你好,题目的答案是ABCD AC
2020-03-23 08:16:21
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