是筹建期的行业,增值税是0申报,那么月底关账时已认证的增值税专用发票怎么处理,平常是入应交税费-应交增值税-进项税额,月底会计分录怎么做呢?
乐乐
于2017-07-26 08:49 发布 1042次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-26 08:50
你好,还是计入进项税额明细核算啊
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是的。都用这个会计科目
2018-10-25 08:40:42

你好,还是计入进项税额明细核算啊
2017-07-26 08:50:45

你好,是的,进项税额可以抵扣。
2019-05-11 11:21:24

你好,之前有预付款在先吗
2017-05-18 11:46:58

你好,与认证有关系如果不认证月底要做进项税转出。
2016-10-28 21:46:26
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