- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-12 10:52
您好
根据开票系统的实际销售额跟销项税额填写
相关问题讨论
按正负相加的销售额申报
2020-04-08 08:55:53
你好 正负数相加后申报增值税
2019-06-11 13:53:33
销售方是吧
和你专票正数合计填写
2019-08-18 08:11:49
你好!冲减当月的销项税就可以的
2019-07-02 12:23:34
你好,红冲发票不用征附加税
2017-07-15 12:12:30
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懒猫 追问
2019-06-12 10:53
bamboo老师 解答
2019-06-12 10:54