送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-12 11:16

您好
按照实际付款金额入账
借:销售费用  50000
贷:预付账款 50000

花开半夏 追问

2019-06-12 11:18

嗯发票多开的0.32不管是吧

bamboo老师 解答

2019-06-12 11:19

对的 发票多开的0.32不管

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相关问题讨论
首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
学员您好, 1月份付款时 借:预付账款 2540.37 贷:银行存款 2540.37 收到发票时 借:管理费用(或其他科目)5540.37 贷:预付账款 5540.37
2022-02-22 16:22:24
借成本费用 进项税额 贷预付账款 应付账款
2021-12-22 09:12:23
同学好,借计其他应付款更合适
2020-03-12 16:12:50
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