老师,我之前安照合同预付了账款22800,当月没收到发票,现在收到发票了277200,当时的会计分录是,借:预付账款-a公司 228000,贷:银行存款 228000,剩余的发票不付款,怎么做会计分录?
冰雪
于2021-12-22 09:11 发布 1205次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
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首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
学员您好,
1月份付款时
借:预付账款 2540.37
贷:银行存款 2540.37
收到发票时
借:管理费用(或其他科目)5540.37
贷:预付账款 5540.37
2022-02-22 16:22:24
借成本费用
进项税额
贷预付账款
应付账款
2021-12-22 09:12:23
同学好,借计其他应付款更合适
2020-03-12 16:12:50
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