老师好!我采购的材料,货款已付清,供应商开发票多开了一分钱,怎么做呢?
飞翔~jhm
于2019-06-12 11:30 发布 1938次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,借;原材料,贷;预付账款,营业外收入 0.01
2019-06-12 11:31:28
您好,您是小规模纳税人还是一般纳税人?
2016-11-25 22:22:00
您好,这没有具体的规定,具体怎么算的只能是双方协商,需要提醒您的是:不是实际发生业务的,属于虚开发票的,有风险的,
2020-02-28 12:41:47
这个你可以按实付款金额入账的
2020-01-08 10:03:30
您好
多出来的计入营业收入出科目就好了
2020-01-07 09:54:03
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