供应商给我们的发票多开了8毛钱怎么办?
时光
于2020-01-08 10:03 发布 2595次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-08 10:03
这个你可以按实付款金额入账的
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您好
多出来的计入营业收入出科目就好了
2020-01-07 09:54:03
这个你可以按实付款金额入账的
2020-01-08 10:03:30
您好,您是小规模纳税人还是一般纳税人?
2016-11-25 22:22:00
您好,这没有具体的规定,具体怎么算的只能是双方协商,需要提醒您的是:不是实际发生业务的,属于虚开发票的,有风险的,
2020-02-28 12:41:47
1.退回重开。
2014-10-22 13:36:23
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