请问老师:我应付福利费科目有贷方余额12000,现在面临注销,想要给这个科目清零,但是没有费用发票,我应该怎么做账务处理没有风险?
富雅
于2019-06-12 12:33 发布 815次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-06-12 12:59
同学。应付福利 费你无法支付,是属于利得,处理,需要完税
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你好,要么冲回,要么作为节日福利开支发放
2019-06-12 15:15:58
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同学。应付福利 费你无法支付,是属于利得,处理,需要完税
2019-06-12 12:59:09
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同学你好
借管理费用福利费
借进项
贷银行存款
借管理费用福利费
贷进项转出
2022-01-06 08:57:20
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可以计入福利费的
2017-09-04 19:00:18
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您好,进项税需要做进项税额转出的。或者现在网上勾选有一个功能叫做不抵扣勾选,可以直接用那个功能
2019-12-30 16:15:32
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