送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-12 12:45

您好
请问是购买的进项发票来抵扣销项税额吗

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-06-12 12:46

是得

bamboo老师 解答

2019-06-12 12:49

那这个内帐入账的时候您分录怎么写的  发票税款多少 总金额多少

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-06-12 13:33

借:应付账款-暂估款  100
     应交税费-应交增值税(进项税额)13
     贷:银行存款  113

bamboo老师 解答

2019-06-12 13:38

您付款的时候收到发票了么 怎么用暂估?

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-06-12 13:46

那用什么科目

bamboo老师 解答

2019-06-12 13:46

借:成本费用等 100
应交税费-应交增值税(进项税额)13
贷:银行存款 113

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-06-12 13:51

那还款回呢

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-06-12 13:52

还款时要和上个借方核消吧

bamboo老师 解答

2019-06-12 13:55

是的 还款时要和上个借方核销

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-06-12 13:59

问题就在这了,金额不相等

bamboo老师 解答

2019-06-12 14:00

您还款的时候是多少金额

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-06-12 14:14

还款113元

bamboo老师 解答

2019-06-12 14:15

那增值税发票对方没有收您的钱?支付113 还回去113

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-06-12 14:32

收了,还回113元,另外再支付8元

bamboo老师 解答

2019-06-12 14:34

您购买发票支付了113 现在还113 不是两次支付么?

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-06-12 14:40

购买发票时支付113,后来退回来,税金另外支付的

bamboo老师 解答

2019-06-12 14:46

借:银行存款 113
贷:成本费用等 100
管理费用(营业外收入) 13

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-06-12 14:49

其他应收款体现在那?

bamboo老师 解答

2019-06-12 14:50

前面分录没有写其他应收款啊 什么原因要体现?

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-06-12 15:05

退款时不是入其他应收款吗

bamboo老师 解答

2019-06-12 15:06

退款的时候您不是收到了钱么?

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