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AA????会计学堂-蒋老师
于2019-06-12 12:44 发布 1120次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-12 12:45
您好请问是购买的进项发票来抵扣销项税额吗
AA????会计学堂-蒋老师 追问
2019-06-12 12:46
是得
bamboo老师 解答
2019-06-12 12:49
那这个内帐入账的时候您分录怎么写的 发票税款多少 总金额多少
2019-06-12 13:33
借:应付账款-暂估款 100 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:银行存款 113
2019-06-12 13:38
您付款的时候收到发票了么 怎么用暂估?
2019-06-12 13:46
那用什么科目
借:成本费用等 100应交税费-应交增值税(进项税额)13贷:银行存款 113
2019-06-12 13:51
那还款回呢
2019-06-12 13:52
还款时要和上个借方核消吧
2019-06-12 13:55
是的 还款时要和上个借方核销
2019-06-12 13:59
问题就在这了,金额不相等
2019-06-12 14:00
您还款的时候是多少金额
2019-06-12 14:14
还款113元
2019-06-12 14:15
那增值税发票对方没有收您的钱?支付113 还回去113
2019-06-12 14:32
收了,还回113元,另外再支付8元
2019-06-12 14:34
您购买发票支付了113 现在还113 不是两次支付么?
2019-06-12 14:40
购买发票时支付113,后来退回来,税金另外支付的
2019-06-12 14:46
借:银行存款 113贷:成本费用等 100管理费用(营业外收入) 13
2019-06-12 14:49
其他应收款体现在那?
2019-06-12 14:50
前面分录没有写其他应收款啊 什么原因要体现?
2019-06-12 15:05
退款时不是入其他应收款吗
2019-06-12 15:06
退款的时候您不是收到了钱么?
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2019-06-12 12:49
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2019-06-12 14:32
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2019-06-12 14:40
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2019-06-12 14:50
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