送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-12 13:19

你好 以负数来申报  用你当期的正数减去负数后的余额来报

越努力越幸运 追问

2019-06-12 13:24

我按照你的操作 税局反馈说我的累计数不对 实际金额就相差哪个红冲的数字

meizi老师 解答

2019-06-12 13:28

你好  你跨月红冲了是需要以负数来报的  要用当期的销售额来减去负数的金额报

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相关问题讨论
你好 以负数来申报 用你当期的正数减去负数后的余额来报
2019-06-12 13:19:00
你好,红冲的发票需要在红冲发票的次月申报上月增值税的时候体现出来的
2020-04-10 22:08:19
红冲的发票按照负数填列。
2021-09-07 09:31:15
你好,这个没关系,直接读入销项就可以了,它会自动读入进去的。
2023-05-18 17:04:17
如果说你开了红字发票,那么你直接是在你的这个申报表里面以负数的形式申报就可以了,那么这个退税作为留抵处理。
2020-05-25 22:24:40
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