老师 如果跨月红冲的发票 申报增值税要怎么申报
越努力越幸运
于2019-06-12 13:14 发布 2123次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-12 13:19
你好 以负数来申报 用你当期的正数减去负数后的余额来报
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你好 以负数来申报 用你当期的正数减去负数后的余额来报
2019-06-12 13:19:00
你好,红冲的发票需要在红冲发票的次月申报上月增值税的时候体现出来的
2020-04-10 22:08:19
红冲的发票按照负数填列。
2021-09-07 09:31:15
你好,这个没关系,直接读入销项就可以了,它会自动读入进去的。
2023-05-18 17:04:17
如果说你开了红字发票,那么你直接是在你的这个申报表里面以负数的形式申报就可以了,那么这个退税作为留抵处理。
2020-05-25 22:24:40
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2019-06-12 13:24
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2019-06-12 13:28