- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-10 22:08
你好,红冲的发票需要在红冲发票的次月申报上月增值税的时候体现出来的
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你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28

你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07

这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03

你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25

你好 你如果是正数金额 小于负数的开票金额。 那么负数就报不了 。 我们这边负数需要去税务局大厅报 才行的
2021-08-09 13:59:08
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