上月已申报并缴纳增值税款后,税局查出我公司申报的之前月份的进项税里有一张已作废发票,然后又重新改的报表,并补缴的税款,这个月我还要做进项税额转出吗
阿真
于2019-06-12 16:53 发布 801次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-12 16:54
重新改的报表,并补缴了税款,这个月不要做进项税额转出了
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重新改的报表,并补缴了税款,这个月不要做进项税额转出了
2019-06-12 16:54:20

你好 你已经缴纳了就不能作废了 要先去勾选确定后在去报税
2021-05-14 18:05:21

你好,先做进项税转出,借管理费用,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2020-07-06 15:54:56

因为贵公司是小规模纳税人,这些基本上用不到,只需要通过应交税费-应交增值税的一贷一借体现就可以 了
2016-01-28 10:10:14

你好,应纳税额=销项税额-进项税额%2B进项税额转出=137930-80150%2B6500,要扣除转出的进项税额
2020-03-31 22:17:21
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