送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-12 16:54

重新改的报表,并补缴了税款,这个月不要做进项税额转出了

阿真 追问

2019-06-12 17:15

好的,那我主表填的时候是不是要把上月补缴的税款填入31栏里?


我把正常缴纳和后补缴的税款全写30栏,保存时一直有提示

文文老师 解答

2019-06-12 20:10

要把上月补缴的税款填入31栏里

上传图片  
相关问题讨论
重新改的报表,并补缴了税款,这个月不要做进项税额转出了
2019-06-12 16:54:20
你好   你已经缴纳了就不能作废了      要先去勾选确定后在去报税  
2021-05-14 18:05:21
你好,先做进项税转出,借管理费用,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2020-07-06 15:54:56
因为贵公司是小规模纳税人,这些基本上用不到,只需要通过应交税费-应交增值税的一贷一借体现就可以 了
2016-01-28 10:10:14
你好,应纳税额=销项税额-进项税额%2B进项税额转出=137930-80150%2B6500,要扣除转出的进项税额
2020-03-31 22:17:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...