送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-13 09:10

你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

????晶晶???? 追问

2019-06-13 09:23

需要做负数吗?

邹老师 解答

2019-06-13 09:31

你好,这个分录的金额都是正数,而不是负数的

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你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2019-06-13 09:10:18
你好,什么原因需要做进项转出?是对方开了红字发票吗?
2021-12-24 16:03:14
你原来是分录 是咋做的 发来看一下
2019-07-08 17:44:37
你好 是的 认证后转出 需要先认证转出 或者你可以喊对方开普票给你
2019-05-08 15:53:41
没抵扣的发票也可以入账,计入应交税费-增值税-待抵扣进项
2019-02-15 20:50:25
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