关于出口退税的发票已经在网上勾选退税认证,后面发现发票有问题,我这边开了红字申请单给供应商,收到了正确的蓝字发票和对应的红字发票。那我申报增值税申报表二的时候,进项再做转出的话就会多扣了这部分进项,开出口转内销证明的话,退税专管员说你这个不属于这个范围,不能做证明。现在怎么处理?
浅浅
于2019-06-13 13:36 发布 2526次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
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你好,进项税额转出在表二第18行
2019-10-14 10:50:35
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你好,同学你现在多扣了进项,现在只能再开一个销项,或者手工做一个不开票的销项来抵,问一下专管这样行不行。
2019-06-13 14:49:05
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若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
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和你正数发票合计申报
2019-04-23 15:07:57
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你好,是进项红字还是销项红字?
2019-04-17 14:29:27
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