关于出口退税的发票,上一期我在网上勾选退税认证并报税,本期发现发票有问题,我这边开了红字申请单给供应商,收到了正确的蓝字发票和对应的红字发票。那我申报增值税申报表二的时候要怎么报税
聪慧的早晨
于2019-10-14 10:05 发布 1089次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好,同学你现在多扣了进项,现在只能再开一个销项,或者手工做一个不开票的销项来抵,问一下专管这样行不行。
2019-06-13 14:49:05
你好,进项税额转出在表二第18行
2019-10-14 10:50:35
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
和你正数发票合计申报
2019-04-23 15:07:57
你好,是进项红字还是销项红字?
2019-04-17 14:29:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息