送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-06-13 14:25

你好 不需要跟客户要的 你开的负数发票需要给客户发票联

李志红 追问

2019-06-13 14:28

老师,也什么不和客户要原来错的发票联呢?

李志红 追问

2019-06-13 14:28

客户不给错票,能开负数票吗?

答疑苏老师 解答

2019-06-13 14:30

你好 可以的 可以开负数发票的 只有作废需要联次齐全

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相关问题讨论
你好 不需要跟客户要的 你开的负数发票需要给客户发票联
2019-06-13 14:25:14
您好 7月继续红冲后开正项销项票,7期账务中,做红冲和做收入
2020-07-23 06:18:53
借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-增值税 负数
2019-06-25 11:19:17
你好,是的,是这样处理
2019-07-27 10:08:03
跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。
2020-07-07 15:09:09
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