找郭老师,有问题要问 问
同学你好 什么问题呢 答
老师,我有一份2024年暂估的成本,到现在,对方还没有 问
确定能取得发票就可以正常扣除 答
@郭老师,郭老师在吗? 问
在的,具体的什么问题? 答
老师你好,股东以库存商品做了投资可以吗 问
你好,可以的,操作没问题。 答
找工程建筑行业的老师,有问题请教,谢谢! 问
你好,具体的什么问题 答

老师往来账怎么做,怎么和上个会记的往来账核对?急急急
答: 借钱时: 借:其他应收款-A 贷:现金 报销时: 借:管理费用 贷:现金 还钱时: 借:现金 贷:其他应收款-A 与A直接还款的区别在于,一般A直接还款会这样做分录 借:管理费用 贷:其他应收款—A 现金(如果报销的金额比借的钱大,反之就在借方) 在现今的会计处理中,往来账是最为基本也是最为重要的账务处理体系之一,会计初学者需要注意的是,往来账的账面调整必须有银行(包括内行)的单据作为依据,不得随便调整
你好,我对公转账钱和发票钱打不起来怎么办,急急急
答: 你好; 打不起来是什么意思; 你转款的金额和发票不一致吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
怎么做工资记账,急急急
答: 您好 计提工资 借:管理费用-工资等 46260 贷:应付职工薪酬-工资 46260 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 46260 贷:其他应付款-个人社保费 1687.5 其他应付款-个人公积金 204 应交税费-个人所得税 10.28 银行存款 46260-1687.5-204-10.28=44358.22


心语心愿 追问
2019-06-13 18:06
靖曦老师 解答
2019-06-13 18:11