送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-14 10:00

你好,200万有开具发票挂账应收账款吗?

OK 追问

2019-06-14 10:02

就只是在账本上写了一个总合同价

邹老师 解答

2019-06-14 10:05

你好,如果没有做应收账款借方200万,那你实际收款180万的时候,当然就是显示预收,而不是未收了

OK 追问

2019-06-14 10:09

那应收可以调成利润吗

邹老师 解答

2019-06-14 10:12

你好,应收就是应收,无法调成利润的

OK 追问

2019-06-14 10:15

现在账面余额体现的是已收180万在借方 可以调成余额是剩余款未收20万吗

邹老师 解答

2019-06-14 10:17

你好,如果你没有开具发票计入应收账款借方200万,那就无法调整未收20万的

OK 追问

2019-06-14 10:21

开具发票了那该怎么调整

邹老师 解答

2019-06-14 10:24

你好,开具了发票这样做分录
借;应收账款  200万,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 
之前预收计入应收账款贷方180万,现在开具发票计入借方200万,期末余额20万就代表应收未收款项的

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2019-06-14 10:00:18
你好,可以 5000你可以做营业外支出
2020-06-17 08:31:17
你好 是的 最好是约定好 收款名称账户 开票情况的
2019-12-04 11:45:20
开了发票了没,同学
2019-06-13 15:52:48
你好,没付的部分要计到长期应付款或者应付账款
2019-08-23 09:52:24
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