老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
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老师您好,若分录是借:原材料 -209999,贷应付账款-209999,然后入库时借:原材料 220478,贷:库存现金 220478,这两个分录是什么意思呢?能通俗一点解释吗?
新工厂5-7月都没有做领料凭证,只做进料分录借原材料,贷应付账款,也没有做库存分录。我在8月一起做可以吗?领料分录借生产成本,贷原材料,那库存原材料怎样做会计分录?
如果企业没有设置预收科目,未入库的购原材料付了一部分订金可以这么做分录吗?未入库借:应付账款(部分) 贷:银行存款已入库借:原材料 贷:应付账款 银行存款
现金付款只有发票没有收据入账怎么弄,这样做分录对不对,借原材料贷应付账款,借应付账款贷库存现金,借库纯现金的那张凭证因为没有收据嘛,没办法附
钱丽芳18662358962 追问
2019-06-14 10:03
暖暖老师 解答
2019-06-14 10:05