- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-14 13:06
您好
可以这样账务处理
借:管理费用——其他
贷:银行存款
汇算清缴的时候不得扣除 要调整
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您好
可以这样账务处理
借:管理费用——其他
贷:银行存款
汇算清缴的时候不得扣除 要调整
2019-06-14 13:06:40
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你好 都可以的 可以现金或者银行或者工资扣除 之前多发了你挂其他应收款 对应的方式退回你就冲这个科目
2019-05-17 10:59:55
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您好,同学,计提工资
借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等
贷:应付职工薪酬——工资
计提社保
借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等
贷:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分)
发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社会保险费(个人部分)
库存现金/银行存款
缴纳杜保
借:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分)
其他应付款——社会保险费(个人部分)
贷:银行存款
2021-09-27 16:49:07
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你好,收到钱的时候 借 银行存款 贷 应缴财政专户 上交的时候 借 应缴财政专户 贷 银行存款
2021-08-10 21:28:36
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您好
借:库存现金 2500
贷:银行存款 2500
借:应付职工薪酬 2406
贷:库存现金 2406
借:银行存款 94
贷:库存现金 94
2019-11-08 19:09:55
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