送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-14 13:06

您好
可以这样账务处理
借:管理费用——其他
贷:银行存款
汇算清缴的时候不得扣除 要调整

*蕾* 追问

2019-06-14 14:30

怎么调整?我5月做账,
借:管理费用―其他,
贷:应交税金-应交个税,
6月划款后又做了
借:应交税金-应交个税,
贷:银行存款。
是做错了吗?要怎么调?

bamboo老师 解答

2019-06-14 14:32

这样处理也可以的 我写分录的时候只是金额小 跨了应交税费那笔分录 最终结果一样的

*蕾* 追问

2019-06-14 14:33

谢谢

bamboo老师 解答

2019-06-14 14:34

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 可以这样账务处理 借:管理费用——其他 贷:银行存款 汇算清缴的时候不得扣除 要调整
2019-06-14 13:06:40
你好 都可以的 可以现金或者银行或者工资扣除 之前多发了你挂其他应收款 对应的方式退回你就冲这个科目
2019-05-17 10:59:55
您好,同学,计提工资 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等 贷:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社会保险费(个人部分) 库存现金/银行存款 缴纳杜保 借:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 其他应付款——社会保险费(个人部分) 贷:银行存款
2021-09-27 16:49:07
你好,收到钱的时候 借 银行存款 贷 应缴财政专户 上交的时候 借 应缴财政专户 贷 银行存款
2021-08-10 21:28:36
您好 借:库存现金 2500 贷:银行存款 2500 借:应付职工薪酬 2406 贷:库存现金 2406 借:银行存款 94 贷:库存现金 94
2019-11-08 19:09:55
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