- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-06-14 14:22
你好!计提时: 借:生产成本/销售费用/管理费用 (入职工对应的相关费用)
贷:应付职工薪酬
支付时: 借:应付职工薪酬
贷:银行存款或现金
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借:应付职工薪酬-其他 贷:库存现金或银行存款
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支付给职工李平生活补助金800元,怎样做会记分录
2015-12-18 15:21:56
可以记福利费
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
2019-08-05 10:17:25
那你现在直接做付款分录就可以了
2020-01-14 12:56:56
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